双清区小江湖办事处2018年部门预算公开
时间:2018-01-18 来源: 【字体设置:
分享到:
 

部分:

一、部门基本概况

1.职能职责

小江湖街道办事处是行政单位性质的单位,上级部门是双清区人民政府。主要职责包括:

1贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

3、抓好村(社区)主化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(社区)服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作,完成下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置 

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位11个:党政办、财税所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办。

2.        人员编制情况

编办核定编制人数43人(其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制34人、工勤编制0人),实有人数110人,其中在职人员62人,离休人员0人,退休人员48人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

 

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入只有经费拨款及其它收入;支出包括保障我办所有人员经费和办公室的一般性公共支出,也包括作为所有一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。

(一)收入预算:

2018年年初预算数928.71万元,其中:公共财政拨款541.71万元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入387元。财政拨款比上年增加26.8万元,主要原因是人员增加,退休人员工资及津补贴按政策补调。       

()支出预算:

2018年预算支出928.71万元,其中:一般公共服务支出627.42万元,社会保障和就业支出254.07万元,医疗卫生和计划生育支出22.59万元,住房保障支出24.63万元。支出较去年增413.8万元,主要原因是人员增加,退休人员工资及津补贴按政策补调。    

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入541.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为541.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为10万元,是指办公设备购置开支10万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款541.71万元,比2017年预算增加26.8万元,主要原因为人员增加。

2“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为8.00万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位公务用车辆2辆,无200万以上的大型设备。

、重点绩效评估结果

我单位建立了健全的财务管理制度,会计核算制度,并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务,存在的问题:预算编制工作有待细化。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算公开表格

 

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)

22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)

26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 

 

2018年双清区小江湖办事处部门预算公开表(30张公开表格)


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局