第一部分:
邵阳市双清区统计局办公室
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
区统计局的主要职责是:
1、负责实施国民经济核算制度;承担全区国内生产总值、工业、交通运输、能源、劳动工资、人口、科技、房地产、建筑业、批发零售、餐饮住宿、投资、农业、农调、统计法规、计算站等专业统计工作,
2、负责对全区经济、社会、科技运行状况进行统计监测、分析和预测;组织专题研究,提供综合性的宏观经济分析报告和咨询建议;
3、负责统计公报统计年鉴、统计提要和统计月报编辑的有关组织协调工作;统一管理和对外提供全区综合性统计数据,指导全区统计分析研究工作;参与全区经济社会目标管理与考核工作,组织全区统计成果宣传工作。
4、负责组织实施企业抽样调查,对涉及企业的重要统计数据质量进行检验和评估;准确、及时、系统地搜集、整理和编印企业调查资料;开展对企业改革和发展情况的分析研究,向各级党政机关提供企业调查资料和信息。
5、负责城镇、农村住户调查网点建设基础工作;原始资料收集;进行城镇居民和农民收支、生活消费水平的计算;
6、负责文、教、卫、体等专项调查;完成市委、市政府及上级主管部门交办的临时性的专项调查任务;开展统计调查分析,向党委、政府提供专项调查分析报告和咨询服务。
7、负责统计内、外网站管理,统计调查信息发布和传输;负责计算机设备维护和管理;
8、负责各种统计调查的软件开发和应用的指导和培训;负责统计调查的数据处理和各种大型普查的光电录入。
9、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家布置的人口普查、农业普查、经济普查等大型普查工作和省市调查队布置的抽样调查,检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
10、制订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划,研究制订全区统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体验生活体系和统计指标体系。
11、指导和协调全区统计业务工作,为区委、区政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
12、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料。
13、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各级基层单位加强统计基础建设。负责实施国民经济核算制度;
14、开展小康监测、贫困监测等方面的统计调查工作。负责文、教、卫、体等专项调查;完成市委、市政府及上级主管部门交办的临时性的专项调查任务。
(二)机构设置
双清区统计局部门预算包括单位本级,经济调查队和计算机站是二级机构。编办核定编制人数10人(其中行政编制4人、事业编制6人、工勤编制0人),实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位2018年部门预算编制范围包括我单位共有内设股室、单位 3个:综合办公室、计算机站、社会经济调查队。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我单位预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入、人员工资都在区统计局统一发放,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款及人员工资福利等拨款安排的支出,所以公开的附件5、6、7、10、11、12、13、14、15、18、19、21、22、23、25、26、27表均为空。收入为一般公共预算拨款78.16万元。支出总计78.16万元
(一)收入预算:2018年年初预算数78.16万元,其中:公共财政拨78.16万元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入 0元
(二)支出预算:2018年预算支出78.16万元,其中:工资福利支出59.28万元,对个人何家庭的补助0万元,一般商品和服务支出8.88万元,项目支出10.00万元
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入78.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为68.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为10万元,主要用于统计专项资金和普查经费10.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年统计局机关运行经费当年一般公共预算拨款 78.16万元,比2017年预算减少了12.74万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
4、国有资产占有使用情况
我单位本年度没有单价50万元以上的固定资产。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表