目录
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
(一)宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针政策。
(二)研究拟订全区农村合作经济的发展战略、发展规划;实施全区供销合作社的改革,探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种形式。
(三)按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调和行业管理。
(四)研究供销合作经济运行中的重大问题,协调同有关部门、社会组织的关系,提出扶持城乡合作经济发展的政府性建议,维护合作经济组织的合法权益。
(五)组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育产业化龙头企业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
(六)指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农民生产、生活等社会化服务的需求。
(七)监督管理社有资产,确保社有资产保值增值。
(八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(一)内设机构设置。双清区供销合作联社单位内设机构包括:办公室、财务股、业务股、政工股四个股室。
(二)决算单位构成。双清区供销合作联社单位2019年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级,没有二级机构。
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019 年度收、支总计157.13万元。与2018年相比,增加33.81万元,增长21.52%,主要是因为人员增资。
本年收入合计157.13万元,其中:财政拨款收入145.20万元,占92.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入11.93万元,占7.59%。
本年支出合计157.13万元,其中:基本支出151.92万元,占96.67%;项目支出5.21万元,占3.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;无附属单位。
2019年度财政拨款收、支总计145.20万元,与2018年相比,增加21.88万元,增长15.07%,主要是因为人员增资。
2019年度财政拨款支出145.20万元,占本年支出合计的92.41%,与2018年相比,财政拨款支出增加21.88万元,增长15.07%,主要是因为人员增资。
2019年度财政拨款支出145.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出126.17万元,占86.89%;社会保障和就业支出15.43万元,占10.63%;住房保障支出3.60万元,占2.48%。
2019年度财政拨款支出年初预算数为157.13万元,支出决算数为145.20万元,完成年初预算的92.40%,其中:
1、一般公共服务四项。
年初预算为138.18万元,支出决算为126.17万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于年初预算数主要原因是人员减员。
2、社会保障和就业两项。
年初预算为15.43万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的100%,收支平衡。
3、住房保障
年初预算为6.78万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的53.10%,决算数大于小于年初预算数主要原因是下半年住房公积金于第二年元月份缴纳。
2019年度财政拨款基本支出140.00万元,其中:人员经费115.59万元,占基本支出的82.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、抚恤金等;公用经费24.41万元,占基本支出的17.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.11万元,完成预算的11%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.11万元,完成预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少,与上年相比减少0.86万元,减少88.66%,减少(增长)的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无增减。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.11万元,全年共接待来访团组1个、来宾8人次,主要是来社考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,公务用车保有量0。
本单位无政府性基金收支。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为157.13万元,基本支出151.92万元,项目支出5.21万元。
本部门2019 年度机关运行经费支出12.97万元,比年初预算数增加2.16万元,增长16.67%。主要原因是驻村扶贫补助发放。
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
本部门2019年度政府采购支出总额0万元
国有资产占有为0。
一、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
三.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为157.13万元,基本支出151.92万元,项目支出5.21万元。