第一部分:
一、部门基本概况
1.部门职能
汽车站街道办事处为双清区人民政府的派出机关,主要职责包括:
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村(居)民意见,建设和要求。
3、抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(社区)服务和教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社区管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好的秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好社区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
1.内设机构
单位构成包括办事处处属机关、站所等。
2. 人员编制情况
编办核定人数48人(其中行政编制16人、政法编制0人、事业编制31人、工勤编制1人),实有人数190人,其中在职人员137人,离休人员0人,退休人员53人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入只有经费拨款及其它收入;支出包括保障我办所有人员经费和办公室的一般性公共支出,也包括作为所有一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。
(一)收入预算:
2018年预算总收入993.36万元,其中:经费拨款(补助)631.36万元政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入362.00万元,预算支出总计993.36万元,预算收支平衡。
(二)支出预算:
预算支出情况分析:2018年支出预算993.36万元,其中:工资福利支出719.56万元,一般商品和服务支出26.84万元;项目支出10.00万元,对个人和家庭的补助236.96万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入993.36万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为993.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:无
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款993.36万元,比2017年预算减少115.78万元,主要原因为人员减少。
2、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费支出合计9.50万元,其中公务用车运行维护费4.00万元;公务接待5.50万元;公务用车购置费0万元;因公出国(境)费0元。
3、政府采购情况
无
4、国有资产占有使用情况
2018年我单位有公务用车辆2辆,无200万以上的大型设备。
五、重点绩效评估结果
我单位建立了健全的财务管理制度,会计核算制度,并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务,存在的问题:预算编制工作有待细化。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、2018年汽车站办事处部门预算表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表