目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、收支分类(政府预算)
5、收支分类(部门预算)
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算支出表-工资福利支出(按政府经济分类)
10、一般公共预算支出表-工资福利(按部门经济分类)
11、一般公共预算支出表-对个人家庭(按政府经济分类)
12、一般公共预算支出表-对个人家庭(按部门经济分类)
13、一般公共预算支出表-商品服务(按政府经济分类)
14、一般公共预算支出表-商品服务(按部门经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金(政府预算)
18、政府性基金(部门预算)
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地,水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
2、负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。
3、负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源的合理开发利用负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。
5、区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源(林业和草原)工作的方针政策和决策部署。企面落实省委 市委,区委关于自然资源(林业和草原) 工作的部署要求在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源(林业和草原)工作的集中统一领导。
6、负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。
7、负责地质灾害预防和治理、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾客防治规划并组织实施。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
8、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
9、负责测绘地理信息管理工作。
10、根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
11、贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章,负责林业及其生态保护修复的监督管理,拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理,负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。监督管理林业资金和国有资产,组织实施林业生态补偿工作。组织实施森林火灾防治规划,指导开展森林防火等相关工作。负责推进林业改革相关工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
1、内设机构 办公室(人事股、财务股)、法规信息综合股(档案信息股、测绘股、政务服务办公室)、国土空间生态修复股、国土空间规划股(自然资源规划监管股)、国土空间用途管制股(自然资源开发利用股)、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监督股(地质勘查矿业权管理股)、林业股(森林防火股)。 2、人员编制情况 编办核定编制数是15人(其中行政编制1人,政法编制0人,事业编制14人,工勤编制0人),实有人数为28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:1.邵阳市双清区自然资源局本级; 2.邵阳市双清区石桥自然资源中心所; 3.邵阳市双清区火车自然资源中心所; 4.邵阳市佘湖公园管理所; 5.邵阳市双清区自然资源事务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算298.61万元,其中:一般公共预算拨款收入298.61万元。收入较去年减少486.08万元,主要是主要原因去年非税收入预算500万。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算298.61万元,其中,社会保障和就业支出41.24万元,卫生健康支出15.14万元,自然资源海洋气象等支出222.84万元,住房保障支出19.39万元。支出较去年减少486.08万元,主要是非税收入预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算298.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数265.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数33.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出33.6万元,主要用于办公运转、物资采购、车补等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费26.11万元,比上年预算增加1.25万元,比上年预算上升5.03%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,没有举办活动。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为298.61万元,其中,基本支出265.01万元,项目支出33.6万元,事业单位经营服务支出0万元。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2022年部门预算表